為做好2020年度預算執(zhí)行及其他財政收支情況審計整改工作,確保整改取得實效。2021年6月至9月,根據(jù)校(院)委部署要求,財務處牽頭,多措并舉、扎實開展,按期完成校(院)2020年度預算執(zhí)行審計整改工作。
一是全力落實校(院)委會要求。2021年7月2日,校(院)會研究通過《校(院)2020年度預算執(zhí)行及其他財政收支情況審計反饋問題的整改方案》,立即印發(fā)整改方案及整改清單,明確整改期限、步驟和要求。整改工作始終堅持針對問題逐項梳理,倒排時間,做到舉一反三,堅持整改一個銷號一個。二是召開調度會落實整改任務。7月23日召開審計整改調度會,校(院)領導童玲同志到會聽取各相關部門整改進展情況的匯報,對整改工作提出明確要求;暑期中多次與相關部門會商,推進整改任務落實。三是注重建章立制強化規(guī)范管理。針對審計整改工作中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和不足,制定《校(院)會議費管理辦法》《校(院)預算績效運行監(jiān)控管理實施細則》等12項制度規(guī)定,強化規(guī)范管理,杜絕審計問題再度發(fā)生。四是加強溝通協(xié)調推進整改落實。整改期間財務處多次與相關部門進行溝通協(xié)調,對整改情況及時總結,提供支撐材料,現(xiàn)已按規(guī)定時間報送省審計廳。
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